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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-12-29 11:33

同學(xué)你好
外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型

沙粒 追問

2023-12-29 11:35

生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)型企業(yè)

樸老師 解答

2023-12-29 11:37

  1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等

    貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。

  2、出口貨物

  借:銀行存款/應(yīng)收賬款等

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  結(jié)轉(zhuǎn)成本

  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

    貸:庫(kù)存商品。

  3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:

  借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)

      主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)

        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。

  4、收到出口退稅款

  借:銀行存款

     貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

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相關(guān)問題討論
你好,這里的額免抵額有額不是負(fù)數(shù)
2022-07-18 09:25:53
你好,留抵就是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的稅額
2016-08-05 15:46:30
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型
2023-12-29 11:33:50
同學(xué)你好 報(bào)關(guān)了嗎?直接做退貨操作就行了,原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-10-09 12:23:44
免抵退稅額抵減額 = 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格 × 出口貨物退稅率
2024-04-02 15:37:48
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