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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-13 17:23

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)

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借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-11-30 21:27:59
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