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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-03-12 09:32

具體的是暫估收入嗎?

追問

2018-03-12 09:34

是貨到了   票沒有到

江老師 解答

2018-03-12 09:34

借:原材料(或庫存商品) 
貸:應(yīng)付賬款

追問

2018-03-12 09:36

但我要出暫估入賬的憑證

追問

2018-03-12 09:37

老師要怎么寫分錄   和思路??

江老師 解答

2018-03-12 09:39

分錄已寫,就是按不含稅價進(jìn)行暫估處理。收到發(fā)票后沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理

追問

2018-03-12 09:46

那1月份給要計入收入??

江老師 解答

2018-03-12 09:47

正常的是收到時做收入處理。及時進(jìn)行賬務(wù)處理

追問

2018-03-12 09:50

沖銷暫估時怎么做??

江老師 解答

2018-03-12 09:51

借:原材料(或庫存商品)   負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù)

追問

2018-03-12 09:53

就是把估大的金額寫負(fù)數(shù)還是估多少寫多少負(fù)數(shù)

江老師 解答

2018-03-12 09:54

按每筆暫估的多少,就是對應(yīng)的沖銷暫估的分錄

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相關(guān)問題討論
具體的是暫估收入嗎?
2018-03-12 09:32:19
你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-01-07 11:17:04
你好!按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2018-07-25 14:29:17
暫估就需要入庫單,證明你們實(shí)際收到貨物才可以暫估,借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款,你收發(fā)票做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2019-07-01 19:03:27
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 20萬 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-
2019-10-23 21:26:57
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