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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-09 10:52

-830571.82+450566.29

花臉貓 追問

2018-03-09 11:10

老師,這個算出來的數(shù)字和資產(chǎn)負債表里的不相符,要怎么調(diào)整呢。謝謝!

鄒老師 解答

2018-03-09 11:13

期末余額就是根據(jù)你期初+本年 凈利潤填寫啊

花臉貓 追問

2018-03-09 11:20

老師,如果我3月份的期初和他2月份的期末不相符可以嗎?我3月份需要憑證調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2018-03-09 11:22

你好,必須相符的,因為余額是從上個月結轉而來,不對需要查明什么原因造成的

花臉貓 追問

2018-03-09 17:51

請問一下老師,他17年沒有結轉本年利潤,我18年結轉要怎么做呢?謝謝!

鄒老師 解答

2018-03-09 19:38

借;本年利潤  貸;利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

花臉貓 追問

2018-03-12 10:19

老師,跨年不用通過以前年度調(diào)整嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2018-03-12 10:20

你好,因為你這個是直接調(diào)整本年利潤到利潤分配,不需要通過以前年度損益調(diào)整的

花臉貓 追問

2018-03-12 10:23

好的,謝謝老師,在麻煩問一下,之前收的代理記賬費都做到17年12月了,沒有分攤,(收的是17年5月至18年5月的),請問老師18年要怎么調(diào)整呢?謝謝!

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相關問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
你好,是+本年利潤
2019-04-13 09:04:16
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