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不吃螺螄粉
于2018-03-08 15:14 發(fā)布 ??929次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-03-08 15:15
你好!你去年做的分錄是怎么做的額
不吃螺螄粉 追問
2018-03-08 15:29
借:銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付
2018-03-08 15:30
跨年不是得用以前年度損益調(diào)整科目,有必要嗎
宋生老師 解答
2018-03-08 15:33
您好!如果金額不大,可以不用沒關(guān)系的
2018-03-08 15:37
那就直接紅字沖這筆分錄?
2018-03-08 15:38
你好!是的。直接沖減就好了
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2月對賬,去年6月掛賬的應(yīng)收,有300多塊錢費(fèi)用需要沖銷,跨年沖的話,怎么做分錄
答: 你好!你去年做的分錄是怎么做的額
其他應(yīng)收款沖銷售費(fèi)用怎么做分錄
答: 借:銷售費(fèi)用 ?貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一筆預(yù)收款不用給客戶了 怎么做分錄呀?jīng)_費(fèi)用
答: 您好,分錄,借:預(yù)收賬款,貸;營業(yè)外收入。
6月暫估了費(fèi)用,8月份發(fā)票回來了,要把之前的沖銷在重新做分錄嘛
討論
?公司收到了微信認(rèn)證測試 幾毛錢 這個(gè)我怎么做分錄 沖銷費(fèi)用嗎
2020年2月的養(yǎng)老失業(yè)工傷單位部分,前期交了,入了費(fèi)用,后期收到之后直接沖減費(fèi)用,還是做收入,怎么做分錄?
這筆我現(xiàn)在要把它沖銷掉該怎么做分錄?
老師你好,之前開票了未沖銷,我現(xiàn)在沖銷的話,怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 291686 個(gè)
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2018-03-08 15:29
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2018-03-08 15:30
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2018-03-08 15:33
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2018-03-08 15:37
宋生老師 解答
2018-03-08 15:38