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Cinderella
于2023-12-13 17:15 發(fā)布 ??911次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2023-12-13 17:16
自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅加計抵減政策按照以下規(guī)定執(zhí)行:(一)允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額.(二)允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額.
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企業(yè)購入甲材料一批 價款20000元 增值稅進項稅額2600元 材料未到達 全部款項未支付
答: 你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩問一下,21年增值稅進項稅額有剩余,是否可以在22年使用
答: 你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
即是增值稅法定稅率,又是增值稅進項稅額扣除率的是哪一個
答: 你好,這個就是9%的哦
請問這道題里面的增值稅進項稅額是如何得出的?是否能入賬?
討論
四月份增值稅進項稅額漏記了100元,怎么辦?
增值稅進項稅額認證后能否選擇具體留抵的金額,還是和銷項相減多的才能留
老師,增值稅進項稅額認證清單在哪里下載打印?
增值稅進項稅額,需要年結(jié)嗎
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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