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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-06 16:22

11月

會計 追問

2018-03-06 16:30

那我用把以前做的招待費(fèi)憑證先沖紅嗎?

張艷老師 解答

2018-03-06 13:59

大概是2017年幾月份的發(fā)票?

張艷老師 解答

2018-03-06 16:24

沒問題的,可以認(rèn)證后再做轉(zhuǎn)出處理的。

張艷老師 解答

2018-03-06 16:32

個人觀點是,不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,原來做的就對。如果稅局打電話問滯留票的事情,解釋一下就行了。因為您這個操作,不抵扣進(jìn)項,本質(zhì)就是在多交增值稅的。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
2023-02-28 11:32:09
專票的話,就是發(fā)票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
是的,所有虛證的話都需要轉(zhuǎn)出的
2022-04-22 17:38:56
是的
2016-05-12 15:52:33
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