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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-05 11:11

借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅  93235.1-92067.46 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款93235.1

' 追問

2018-03-05 11:17

12月增值稅計提少了,那說明營業(yè)稅金及附加也計提少了,那說明利潤表也有點影響。老師,請問怎么辦?

鄒老師 解答

2018-03-05 11:21

你好,在發(fā)現(xiàn)的時候補計提就是了

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相關問題討論
你好,不需要平賬的
2017-01-10 15:21:25
實務中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結轉增值稅的。二是,當月只做 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結轉至應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
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