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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-12-02 10:39

按類落實,逐項清理.
     有審計意見的,可根據審計單位核實的結果按單位、個人、項目進行清理.
    無審計意見的,查找原始單據, 落實償還主體. 
     根據款項涉及主體的實際情況,按照可收回和不可收回分類。

一休哥哥老師 解答

2023-12-02 10:41

如確實無法收回的往來款項,經由上級主管部門集體商議,準予核銷。

苑園園園 追問

2023-12-02 10:45

不可收回的怎么處理 有沒有相關依據 比如查出個人借款但是但是人已經死亡無法收回 有什么依據處理 公司為注銷無法收回有什么依據處理

一休哥哥老師 解答

2023-12-02 11:03

這個要根據你們單位的自己的規(guī)章制度

比如:
如確實無法收回的往來款項,按照款項歸屬分為下屬單位債權和單位本級債權:
下屬單位債權無法收回的,經由上級主管部門集體商議,準予核銷;
單位本級債權核銷,則填列《行政事業(yè)單位處置**審批表》,提供 有效憑證至國資辦,經由國資辦批準,方能處置.
3、財務管理人員憑國資辦開具的《**核銷通知單》和上級主管部門決定結果分別對本單位和下屬單位的進行相關賬務核銷.

苑園園園 追問

2023-12-02 11:39

不可收回的怎么處理 有沒有相關依據 比如查出個人借款但是但是人已經死亡無法收回 有什么依據處理 公司為注銷無法收回有什么依據處理 作為第三方已經查出上述問題導致長期掛賬 要怎么出審計意見呢

一休哥哥老師 解答

2023-12-02 13:24

依據就是您作為一個會計,您要處理這個呆賬就要上報給上級領導,上級領導批準你就可以處理呀。

要是死亡肯定是要有死亡證明呢。

公司注銷無法回收的話,我們單位處理方式:是自自己驅車到了那個公司的注冊地,去現(xiàn)場拍照了的,然后進行現(xiàn)場訪談當地人員。
而且通過工商網站也的公眾信息也查得到,這個單位已經注銷了。

一休哥哥老師 解答

2023-12-02 13:25

然后再寫一個流程單,上報給上級領導,請上級領導批示怎么處理,會計拿到了上級領導的書面批準文書之后再處理。

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相關問題討論
同學你好 直接相反分錄沖
2022-02-16 10:14:10
你們單位今年決算很早啊,大部分單位是在國慶后才開始做的 年終決算的內容: 一、年終清理結算 行政單位在年度終了前,應根據財政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產物資進行全面的清理結算。并在此基礎上辦理年度結賬,編報決算。 1、清理核對各項預算收支。清理、核對年度預算收支數字和各項繳撥款,保證上下級之間的年度預算數和領撥經費數一致。 為了準確反映各項收支數額,凡屬本年度的應撥款項,應當在12月31日前匯達對方。主管會計單位對所屬各單位的預算撥款和預算外資金撥款,截止12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋?屬于本年的各項支出,要按規(guī)定的支出渠道如實列報。年度單位支出決算,一律以基層用款單位截止12月31日止的本年實際支出數為準,不得將年終前預撥下級單位的下年預算撥款列入本年的支出,也不得以上級會計單位的撥款數代替基層會計單位的實際支出數。 2、清理結算各項應繳款項。凡屬本年的各項收入,都要及時入賬。本年的各項應繳預算款和應繳財政專戶的預算外資金,要在年終前全部上繳。 3、清理結算各項往來款項。行政單位的往來款項,年終前應盡量清理完畢。按照有關規(guī)定應當轉作各項收入或各項支出的往來款項要及時轉入各有關賬戶,編入本年決算。主管單位收到財政專戶核算的預算外資金屬于應返還所屬單位的部分應及時轉撥所屬單位,不得在“暫存款”掛賬。 4、清理核對各項貨幣資金。行政單位年終要及時同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額,要同銀對賬單的余額核對相符?,F(xiàn)金賬面余額,要同庫存現(xiàn)金核對相符。有價證券賬面數字,要同實存的有價證券實際成本核對相符。 5、清查核對各項財產物資。年終前,應對各項財產物資進行清理盤點,發(fā)生盤盈、盤虧的,要及時查明原因,按規(guī)定作出處理,調整賬務,做到賬實相符,賬賬相符。 二、年終結賬 行政單位在年終清理結算的基礎上進行年終結賬。年終結帳包括年終轉賬、結清舊賬和記入新賬。 1、年終轉賬。賬目核對無誤后,首先計算出各賬戶借方或貸方的12月份合計數和全年累計數,結出12月末的余額。然后,編制結賬前的“資產負債表”,試算平衡后,再將應對沖結轉的各個收支賬戶的余額按年終轉賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結賬沖轉。 2、結清舊賬,將轉賬后無余額的賬戶結出全年總累計數,然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計數”下行的“摘要”欄內注明“結轉下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉入新賬,舊賬結束。 3、記入新賬。根據本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產負債表”和有關明細表。將表列各賬戶的年終余額數(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明,“上年結轉”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數。 行政單位的決算經財政部門或上級單位審核批復后,需調整決算數字時,應作相應調整。
2019-09-19 06:35:29
財政部門會發(fā)一個決算系統(tǒng)給你填的哈。根據你上年的賬務數據資料填寫
2022-03-11 10:36:49
同學您好。首先。把盤點表單制作好。再結合單位的資產系統(tǒng)進行核對,保證賬實相符??梢栽谫Y產上做上標記,落實到人頭進行管理。由每個科室負責各自科室的資產情況。資產科室只是匯總即可。
2021-06-08 13:00:30
借業(yè)務活動費 貸財政撥款收入 借事業(yè)支出 貸財政撥款預算收入
2019-07-03 15:42:08
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