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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2018-03-02 11:35

個稅計提的時候,借:應付職工薪酬    貸:其他應付款-個稅,銀行存款  ,上交的時候:借:其他應付款-個稅,貸:銀行存款。 發(fā)現(xiàn)多計提的時候 可以先把其他應付款-個稅轉(zhuǎn)為其他應付款-個人,然后在打款給他。這樣比較明了。

Luck Fairy 追問

2018-03-02 11:41

那請問把這1塊錢退回去的時候這樣做分錄可以嗎: 借:應付職工薪酬  1 貸:應交稅費-個稅-1 ,借:其他應付款-員工1 貸:銀行存款 1

答疑陳園老師 解答

2018-03-02 12:22

應付職工薪酬,在發(fā)工資的時候,已經(jīng)被用掉了呀。

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