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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-29 13:30

借長期 待攤費(fèi)用  貸銀行存款 
按月攤銷  借管理費(fèi)用  貸長期待攤費(fèi)用

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:30

之前公司為小規(guī)模納稅人,將裝修費(fèi)借:長期待攤費(fèi)用;貸:銀行存款。這個月轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到發(fā)票了,現(xiàn)在該如何做賬

東老師 解答

2023-11-29 13:31

這個按照我上面說的這么做就可以

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:31

之前就是這么做的,現(xiàn)在發(fā)票到了也這么做嗎

東老師 解答

2023-11-29 13:32

對,發(fā)票欄直接把發(fā)票附在后面就可以

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:33

因?yàn)檫@個裝修費(fèi)是分了幾次打款

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:34

不能做進(jìn)項(xiàng)嗎

東老師 解答

2023-11-29 13:34

因?yàn)檫@個是小規(guī)模期間的費(fèi)用,你的小規(guī)模期間有收入嗎?

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:36

有的,還有幾萬是這個月付的

有耐心的檸檬 追問

2023-11-29 13:36

這個月已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了

東老師 解答

2023-11-29 13:37

如果小規(guī)模期間有收入的話,那這個進(jìn)項(xiàng)稅額也是不能抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-10-03 14:22:37
可以設(shè)置二級,甚至三級科目核算的
2016-05-04 15:15:11
你好,發(fā)生需要分別計(jì)入 A B C ,攤銷才可以分別計(jì)入相應(yīng)明細(xì)的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細(xì),而不是設(shè)置 -長期待攤費(fèi)用攤銷這個明細(xì)
2018-11-21 16:42:25
分錄是對的,但還是要看具體的借方明細(xì),比如有的會計(jì)入 管理費(fèi)用--開辦費(fèi)攤銷或裝修費(fèi)攤銷
2018-07-04 15:54:02
你好,付了部分款,沒來發(fā)票,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目
2020-01-13 08:48:44
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