
收到工會返還的工會經費,賬務怎么處理?是 借:銀行存款 貸:其他應付款―工會經費 還是 借:銀行存款 貸:管理費用―工會經費 ??我們是小規(guī)模公司,交工會經費的時候就沒有計提,直接走的是管理費用
答: 你好,是 借:銀行存款 貸:管理費用―工會經費
去年11月份把付工會經費的分錄寫成了,借:管理費用,貸:銀行存款,正確的應該是借:其他應付款,現在要用什么分錄把它改過來
答: 你好 借;其他應付款 貸;管理費用 做這個調整分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我工會經費按1%計提,繳納也是按1%交,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


玩的新鮮 追問
2018-03-01 12:00
宋生老師 解答
2018-03-01 14:04
玩的新鮮 追問
2018-03-01 14:35
宋生老師 解答
2018-03-01 14:37