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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-11-27 11:16

你好,同學
退稅的是以前年度多交納的所得稅
損額太大就把去年盈利時候繳納的也給退回來

順心的小海豚 追問

2023-11-27 11:18

哦,那就是說我今年預繳的時候利潤總額是18萬,年度虧損了24萬,我這個退稅金額是按照18+24=42萬,然后乘以小微0.05的稅率,也就是得給我退2.1萬,是這個意思嗎

冉老師 解答

2023-11-27 11:20

不是的,如果利潤18萬,虧損42萬,說明不用交稅

但是如果你預交所得稅的話,退的是預交的


也就是說稅務局退的是企業(yè)實際繳納的,虧損未來可以彌補,但是稅務局不會退虧損額

順心的小海豚 追問

2023-11-27 11:25

明白了,老師,公司前兩個季度盈利,利潤總額是18萬,預繳了9400元企業(yè)所得稅,年底時虧損了24萬,如果不想退稅的話,是不是我到時候匯算清繳在調增的時候在其他那里填寫42萬元,這樣有風險嗎,我們是小公司,費用沒有多少,其實一直都在虧損,就是前任會計結轉成本的時候按照低價結轉了,所以前兩個季度看起來是盈利的,后面都是高價,自然就虧損的特別多,這兩個月業(yè)務也暫時停了,

冉老師 解答

2023-11-27 11:30

不想退稅的話,可以納稅調增
因為不退稅,利好稅務局,

順心的小海豚 追問

2023-11-27 11:31

老師,聽說退稅有很大可能會查帳,我到時候強行納稅調增42萬的話會不會被問這個數(shù)字怎么來的,有沒有風險

冉老師 解答

2023-11-27 11:43

這個好解釋。就說沒有發(fā)票之類的

順心的小海豚 追問

2023-11-27 11:47

哦,好的,老師調增項其他那欄寫上這個數(shù)字后,不影響其他數(shù)據(jù)吧,不需要調整其他表格吧,我沒有做過匯算清繳,

冉老師 解答

2023-11-27 12:13

不影響其他數(shù)據(jù),其他附表,在其他里面調整

順心的小海豚 追問

2023-11-27 12:16

好的,那我現(xiàn)在就是按照實際的做賬就可以對嗎,到時候就用這個方法不退稅就可以了是吧

冉老師 解答

2023-11-27 12:49

是的,沒問題的,同學

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請問18年盈利195,企業(yè)所得匯算清繳,所得稅怎么算呢?是服務業(yè)
2019-04-08 16:46:56
是的,都要進行匯算清繳的
2020-07-22 15:41:11
需要這個19年這個匯算清繳,做20年1季度這個季度之前這個彌補虧損表最后一欄有虧損才可以去彌補
2020-06-03 18:59:26
你好同學,您可以先暫估成本,借主營業(yè)務成本貸,應付賬款暫估。
2022-03-21 16:06:58
借其他費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借企業(yè)所得稅貸銀行存款: 第一個是計提。 第二個是支付, 然后次年匯算清繳。退稅借,銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅借,應交稅費企業(yè)所得稅貸非限定性凈資產(chǎn)。第一個是收到的,第二個是紅沖計提的。
2024-04-16 13:13:04
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