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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-11-24 16:47

你好,同學(xué),具體如下的

冉老師 解答

2023-11-24 16:48

1,賬面價值150-150÷5=120
計稅基礎(chǔ)150-150×5÷(5+4+3+2+1)=100
應(yīng)納稅暫時性差異120-100=20

冉老師 解答

2023-11-24 16:48

2,遞延所得稅20×25%=5
借所得稅費用5
貸遞延所得稅負(fù)債5

冉老師 解答

2023-11-24 16:49

3,應(yīng)交所得稅(120-20)×25%=25
借所得稅費用25
貸應(yīng)交所得稅25

Alex 追問

2023-11-24 16:58

謝謝老師!

冉老師 解答

2023-11-24 17:08

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù),那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù),第二個。
2020-02-19 20:09:09
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,同學(xué),具體如下的
2023-11-24 16:47:13
你好 存貨計提減值20萬,存貨的賬面價值=300-20=280,但是稅法規(guī)定計提減值時不能稅前扣除,所以存貨的計稅基礎(chǔ)=300,資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時性差異20,計入遞延所得稅資產(chǎn)。 借 遞延所得稅資產(chǎn)? 20*25%=5 ? 貸 所得稅費用--遞延所得稅 5 2 應(yīng)交所得稅=(100%2B20**25%=30 借 所得稅費用--當(dāng)期所得稅 30 貸 應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅30
2023-11-22 18:47:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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