老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人,6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),6月有留抵,那7月怎么做賬,怎么做憑證才能顯示當(dāng)月不用交增值稅。
乘風(fēng)破浪
于2023-11-22 21:09 發(fā)布 ??207次瀏覽
- 送心意
羊兒會(huì)飛
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-11-22 21:12
你好,如6月留抵大于7月應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅科目不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就表示不用交增值稅。
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-30 19:43:48

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:未交增值稅
交稅時(shí)
借:未交增值稅
貸:銀行存款
2018-05-11 17:40:01

你好,如6月留抵大于7月應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅科目不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,就表示不用交增值稅。
2023-11-22 21:12:57

您好,憑證分錄沒(méi)有特別之外,按業(yè)務(wù)做分錄,看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額貸方?jīng)]有余額就是不用交增值稅的。
2023-11-22 21:06:08

你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了
2020-01-22 11:45:22
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