甲公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額26000元。材料入庫。 借:原材料-A材料 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:銀行存款 為什么應(yīng)交稅費(fèi)的增加寫在了借方?負(fù)債類增加不是在貸方么?
重要的小蝦米
于2023-11-14 22:30 發(fā)布 ??529次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-14 22:32
同學(xué)你好,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)負(fù)債類的明細(xì)科目,是特殊的明細(xì)科目,與一般的負(fù)債科目不一樣。你也可以理解為,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣銷項(xiàng)稅額的,是負(fù)債的減少,所以也就記在借方了。
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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

您好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
繳納時(shí):
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款
2020-04-10 12:50:56

是的,您寫的分錄是正確的。
2018-12-20 23:28:54

當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個(gè)操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,這個(gè)未交增值稅是二級(jí)科目。
2021-08-10 12:21:36
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