国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-02-07 13:50

你好,需要做轉(zhuǎn)出處理,不得有余額的  
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

W-TAO 追問

2018-02-07 14:29

但我在做這發(fā)票時(shí),已經(jīng)做了借管理費(fèi)    借應(yīng)交稅--進(jìn)項(xiàng)稅   貸現(xiàn)金     現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,我又做了  借  管理費(fèi)    貸   應(yīng)交稅金 ----進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出       那現(xiàn)在科目余額表上就顯示了余額   進(jìn)項(xiàng)稅借方  和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出上貸方    我想問,這兩方的余額怎么再處理掉呢 
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,我已進(jìn)了費(fèi)用了。

鄒老師 解答

2018-02-07 14:32

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)是可以有余額的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納了就沒有余額了

W-TAO 追問

2018-02-07 14:33

啊可以,到了年終不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。。。再做筆   借   應(yīng)交稅金----進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出      貸   應(yīng)交稅金-----進(jìn)項(xiàng)稅,這樣沖平?jīng)]余額了,可以的嗎

W-TAO 追問

2018-02-07 14:34

老師,進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出這科目,我是把不能抵扣的余額放進(jìn)去了??梢缘膯?/p>

鄒老師 解答

2018-02-07 14:35

你好,是的,就是把不能抵扣的稅額部分計(jì)入

W-TAO 追問

2018-02-07 14:36

老師,還是我應(yīng)該把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,就還是做成貸方進(jìn)項(xiàng)稅,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出二級科目呢

鄒老師 解答

2018-02-07 14:39

你好,不能抵扣的是需要通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出核算,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額貸方的

W-TAO 追問

2018-02-07 14:40

就是現(xiàn)在我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這科目后,現(xiàn)在科目余額表上進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出上都有余額呢,怎么處理掉呢

鄒老師 解答

2018-02-07 14:46

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是有余額的,你轉(zhuǎn)出有轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

W-TAO 追問

2018-02-07 15:04

老師,請問下,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目了,期末進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目上有余額我怎么處理掉啊

鄒老師 解答

2018-02-07 15:05

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是會一直有余額的 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是沒有余額的,你可以看一下這個(gè)分錄 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

W-TAO 追問

2018-02-07 15:09

老師,那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目如果轉(zhuǎn)到了未交增值稅了,那未交增值稅不是有余額貸方了嗎,我這個(gè)發(fā)票上的金額都現(xiàn)金付清了

W-TAO 追問

2018-02-07 15:10

我這個(gè)發(fā)票金額都付清了,不能再做借未交增值稅    貸現(xiàn)金了嗎

鄒老師 解答

2018-02-07 15:11

你好,這個(gè)不能抵扣的稅款是需要做轉(zhuǎn)出,需要通過銀行扣繳增值稅的

W-TAO 追問

2018-02-07 15:30

老師,在嗎?我現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,看了科目轉(zhuǎn)到最終還是在未交增值稅貸方啊。。。那期末結(jié)轉(zhuǎn)不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎

鄒老師 解答

2018-02-07 15:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 
做這兩個(gè)分錄,剛好使得未交增值稅沒有余額才是,怎么還會在貸方呢

W-TAO 追問

2018-02-07 15:47

老師,可不可以這樣做:到了年終,借   應(yīng)交稅金----未交增稅     貸   應(yīng)交稅金------進(jìn)項(xiàng)稅      借   應(yīng)交稅金---進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出      貸   應(yīng)交稅金-----未交增值稅        這樣,我?guī)っ嫔隙计搅耍瑳]余額了。

鄒老師 解答

2018-02-07 15:48

你好,不是說都沒有余額這個(gè)賬務(wù)處理就是正確的 
沒有規(guī)定說進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)需要結(jié)平到0的

W-TAO 追問

2018-02-07 16:00

老師,我覺得,最后筆分錄肯定是不能再做筆貸方銀行存款或是現(xiàn)金的吧,因我已支付過了啊,最后筆分錄除非還是做管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)沖回來了嗎,我想不能抵扣的,那也應(yīng)該開票全額全部入費(fèi)用才對啊

鄒老師 解答

2018-02-07 16:02

你好,不能抵扣的稅款你是需要做轉(zhuǎn)出申報(bào),然后從銀行扣除這筆稅款的

W-TAO 追問

2018-02-07 16:10

老師,這筆不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,本來就應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用的呀,就因?yàn)?,我已認(rèn)證了這張不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,所以,我在做發(fā)票時(shí),就不得不做了筆進(jìn)項(xiàng)稅的,但又因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅,所以,我又轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目了,這樣一來,那科目余額表上,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目都有了借貸方余額,我是想怎么把這多余的余額,拉平,這種不存在的期末余額沒必要結(jié)轉(zhuǎn)到下年的吧

W-TAO 追問

2018-02-07 16:12

老師,轉(zhuǎn)出申報(bào)我1月國稅申報(bào)表上已明確填寫了,就是為什么你說還要重復(fù)扣除這筆稅款呢,先前購物時(shí)發(fā)票,我已支付過了啊

鄒老師 解答

2018-02-07 16:18

你好,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)抵扣了這筆稅款,后來發(fā)現(xiàn)了不能抵扣,才做轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交這筆稅款的

W-TAO 追問

2018-02-07 18:30

老師,沒有呢,這發(fā)票是當(dāng)月發(fā)生的,我當(dāng)時(shí)在填報(bào)進(jìn)項(xiàng)附表時(shí),稅務(wù)上就說開了業(yè)務(wù)酒水的發(fā)票是不能抵扣的,因我已認(rèn)證了這發(fā)票了,所以,我在填報(bào)時(shí),填了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的表,現(xiàn)在還沒有發(fā)出去,我現(xiàn)在帳面上做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆,你說有必要嗎?還是沒有進(jìn)行抵扣前,就直接把這發(fā)票全部做成費(fèi)用支出啊

W-TAO 追問

2018-02-07 18:33

老師,再請問下,是不是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這科目,到最終,還是要類似銷項(xiàng)稅樣的,補(bǔ)交這進(jìn)項(xiàng)稅的呢

W-TAO 追問

2018-02-07 18:36

就像你先前教我做的這個(gè)科目,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去,到時(shí)再做借 應(yīng)交稅金-----未交增值稅   貸  銀行存款(現(xiàn)金)  做下補(bǔ)交稅款。

鄒老師 解答

2018-02-07 19:01

你好,你可以在申報(bào)的時(shí)候不抵扣這部分進(jìn)項(xiàng),全額計(jì)入費(fèi)用核算

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生在1月就影響
2022-01-04 20:01:24
按你本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)進(jìn)行填寫。不考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2017-07-13 11:45:04
你好,如果想進(jìn)項(xiàng)稅額一樣,那么就要再認(rèn)證進(jìn)去抵扣沒錯(cuò)的
2019-07-31 10:01:03
位于縣城的某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年8月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)進(jìn)口儀器設(shè)備一臺,國外買價(jià)64000元,運(yùn)抵我國入關(guān)前支付的運(yùn)費(fèi)4200元、保險(xiǎn)費(fèi)3800元;入關(guān)后運(yùn)抵企業(yè)所在地,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1 600元、稅額176元。 (2)外購食用酒精100噸,每噸不含稅價(jià)8000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 800000元、稅額136000元;取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額50000元、稅額5500元;取得的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸費(fèi)30000元、稅額1800元。 (3)銷售糧食白酒60噸給某專賣店,每噸銷售價(jià)格26000元、增值稅銷項(xiàng)稅額4420元,共計(jì)應(yīng)收含稅銷售額1825200元。由于專賣店提前支付價(jià)款,企業(yè)給予專賣店3%的銷售折扣,實(shí)際收款1770444元。另外,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)120000元、稅額13200元。 (6)月末盤存時(shí)發(fā)現(xiàn),由于管理不善當(dāng)月購進(jìn)的酒精被盜2.5噸,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)作為損失轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率12%,白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元/500克,上述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)比對認(rèn)證。) (3)計(jì)算該企業(yè)8月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 答案(3)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=136000+5500+1800+13200+176+1
2016-05-17 15:12:31
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...