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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-06 10:54

你好,這個科目有余額也是正常的,不是科目余額為零了分錄就一定正確的

高升 追問

2018-02-06 11:55

老師,期末沒有留底的時候這個科目也是一直有借方余額,而且我發(fā)現(xiàn)我做的分錄,月末科目余額中借方數(shù)據(jù)和未交增值稅的本年貸方余額是一直的。因為每次銷大于進(jìn)的時候我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,交稅的時候我使用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目過度了一下未交增值稅。圖片中已交稅金的余額是之前的會計做的,他和我的做法不一致,他的做法是在發(fā)生稅費(fèi)的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)到了下月繳稅的時候直接做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款。
圖片中應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額數(shù)和報表的期末留底數(shù)不一致,但增值稅的三級科目進(jìn)銷項的本期數(shù)和本年累計數(shù)和12月份的稅務(wù)申報表中的數(shù)據(jù)是一致的。圖片中合計的借貸方余額之差是和申報表中的期末留底數(shù)一致?,F(xiàn)在我是否需要對賬面做出調(diào)整, 該怎樣調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-02-06 13:04

你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款
如果是有留抵,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額也是正常而且正確的,不是說余額為0了就正確了

高升 追問

2018-02-07 10:55

為什么應(yīng)交稅費(fèi)的一級科目期末余額和本年留底金額不一致呢?這也是正確的嗎?

鄒老師 解答

2018-02-07 10:56

期末留抵是需要用進(jìn)項累計——銷項累計——已經(jīng)繳納稅款計算的

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