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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-02-05 10:53

那這個(gè)代繳的個(gè)稅,可以稅前扣除嗎?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 10:55

我們給對(duì)方開(kāi)具了普票,但是稅局說(shuō)我們這部分要繳納增值稅,而且不能稅前扣除,這合理嗎?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 12:39

開(kāi)具了,工資和個(gè)稅這塊是額外開(kāi)具的普票。

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 13:00

那差額征稅的發(fā)票怎么開(kāi)呢?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 13:07

對(duì)方公司給我們錢讓我們代繳工資個(gè)稅,這部分的發(fā)票不是我們給他們嗎?還是只要差額發(fā)票他們就可以把工資稅前抵扣了?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 13:45

扣除額包括實(shí)發(fā)工資+社保,但是開(kāi)票總額是填寫實(shí)際給我們的款還是減去個(gè)稅和出差補(bǔ)貼后的款?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 14:39

工資可以扣除,但是個(gè)稅和出差補(bǔ)貼稅局說(shuō)都不能扣除,這樣的話這部分也要交增值稅了,這樣我們收的服務(wù)費(fèi)就還抵不上交的稅,這種情況該怎么辦呢?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 14:57

那對(duì)方打到我們賬上,我們開(kāi)票給對(duì)方是應(yīng)該包括這部分金額啊,差額征稅就是對(duì)方給我們的扣除工資,但是不能扣除個(gè)稅不是嗎?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 15:20

那我們給對(duì)方開(kāi)票,個(gè)稅和工資可以開(kāi)在一起,作為扣除數(shù)是嗎?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 15:23

我現(xiàn)在的問(wèn)題就是這個(gè),給對(duì)方開(kāi)票,個(gè)稅和出差補(bǔ)貼到底要不要繳納增值稅,還是可以跟工資作為一個(gè)整體稅前扣除,老師你明白我的意思嗎?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 15:26

那這樣的話,我們公司賺的收入還不如這點(diǎn)稅費(fèi),那是不是只能讓對(duì)方發(fā)工資了呢?

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 15:33

好的,謝謝老師的耐心解答,我有個(gè)迷惑的地方就是,為什么我們只是代繳,個(gè)稅部分卻要交增值稅呢?這不是增值部分呀

奔奔 追問(wèn)

2018-02-05 12:55

@劉老師—追夢(mèng):差額征稅不是只開(kāi)服務(wù)費(fèi)專票,工資、個(gè)稅和社保只能額外開(kāi)專票嗎?

張艷老師 解答

2018-02-05 10:51

代繳的工資可以計(jì)入收入,個(gè)稅與公司無(wú)關(guān)的,公司只是代扣代繳個(gè)稅而已。

張艷老師 解答

2018-02-05 10:54

不可以的,那是員工個(gè)人的費(fèi)用,與公司沒(méi)有關(guān)系的,公司只是起到代扣代繳的作用。

張艷老師 解答

2018-02-05 12:03

您是不是沒(méi)有開(kāi)具差額征稅發(fā)票?。?/p>

張艷老師 解答

2018-02-05 12:42

工資應(yīng)該作為差額開(kāi)具的項(xiàng)目的,不能單獨(dú)開(kāi)具的。感覺(jué)您的操作不是差額開(kāi)票,要不稅局怎么讓您繳納增值稅的。

張艷老師 解答

2018-02-05 12:57

您要是這樣的話,就不是差額征稅了。就是正常納稅

張艷老師 解答

2018-02-05 13:15

不是的,差額開(kāi)票的話,像工資等是作為扣除項(xiàng)目的,您可以在開(kāi)票系統(tǒng)中查看一下“差額開(kāi)票”

張艷老師 解答

2018-02-05 14:31

您公司開(kāi)具差額發(fā)票的話,是可以把勞務(wù)派遣的員工的工資稅前扣除的,怎么又成您公司代發(fā)工資了???

張艷老師 解答

2018-02-05 14:54

通過(guò)和您交流,我覺(jué)得更主要的是理順您公司的業(yè)務(wù)操作流程,要么您公司只收取管理費(fèi),要么讓對(duì)方公司將員工的工資打到您公司賬戶,由您公司進(jìn)行支付(注意不是代發(fā),而是您公司給員工正常發(fā)工資)工資,開(kāi)具差額發(fā)票。 
注意個(gè)稅是個(gè)人繳納的,公司只是代扣代繳,這部分稅費(fèi)公司是不能稅前扣除的。

張艷老師 解答

2018-02-05 15:16

是的,不能扣除個(gè)稅,那是個(gè)人的稅費(fèi),與公司無(wú)關(guān)。

張艷老師 解答

2018-02-05 15:24

需要繳納增值稅的,稅局已經(jīng)要求您繳納這部分的增值稅了。

張艷老師 解答

2018-02-05 15:29

根據(jù)您的描述,還是對(duì)方發(fā)工資的好。建議您全面梳理一下業(yè)務(wù)操作,不然公司會(huì)吃虧的。

張艷老師 解答

2018-02-05 15:37

我覺(jué)得稅局是因?yàn)槟鄢舜U的個(gè)稅部分,造成計(jì)算增值稅的收入減少了,才讓您補(bǔ)繳這部分的增值稅的。

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那這個(gè)代繳的個(gè)稅,可以稅前扣除嗎?
2018-02-05 10:53:09
你好你好 可以的
2019-01-07 14:50:34
您好,商業(yè)保險(xiǎn)如果屬于稅務(wù)局規(guī)定那幾款有收稅編碼的可以稅前扣除,否則不可以
2019-02-13 11:23:17
您好,公司即有勞務(wù)派遣,又有非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),如果勞務(wù)派遣選擇差額征稅,那非勞務(wù)派遣可以一般計(jì)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-28 22:14:57
這個(gè)和用工單位直接把工資支付給勞務(wù)派遣員工有啥區(qū)別?
2022-09-26 16:53:08
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