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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-01 13:53

您好,這樣可以的,但是最好記在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅科目。

羅達(dá) 追問

2018-02-01 14:29

那如果掛應(yīng)交稅費(fèi)下的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我負(fù)債表怎么填啊

羅達(dá) 追問

2018-02-01 14:34

公司是故意不抵扣完,交一點(diǎn)增值稅的 
如果應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅要交1500,那我還有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅10000,負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是填負(fù)數(shù)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-02-01 14:35

您好,可以填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里。

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相關(guān)問題討論
您好,這樣可以的,但是最好記在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅科目。
2018-02-01 13:53:53
如果存在其他應(yīng)付款沒付且后期也不需要付了需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,并繳納所得稅
2018-10-08 14:34:05
你好,之前是什么原因計(jì)入了其他應(yīng)付款?
2019-05-23 13:57:25
你好 不能抵扣 代收代付不可以
2021-09-17 14:15:07
你好!單從你的題目描述上看,應(yīng)該是記其他應(yīng)收款科目。
2017-03-28 11:53:08
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