老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師,員工借了1元差旅費(fèi),但是沒用,有退回了,以前學(xué)習(xí)做的分錄,借銀行存款1,借,其他應(yīng)收款-1這樣寫,沒有虛增其他應(yīng)收款的發(fā)生額,所以同理,老師你這么寫,不是也虛增了應(yīng)收賬款的發(fā)生額嗎,我覺得正確分錄是,貸應(yīng)收賬款-4 貸銀行存款4
答: 你好1;? 員工是找 公司借款了1元; 你這個科目退款給公司 ;? 是對的哈; 怎么會 其他應(yīng)收款 寫-1? 你們是不想做貸方的意思嗎?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),有個問題想咨詢一下1.去年財(cái)務(wù)公司把一個員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做了調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應(yīng)收款--3萬;貸:其他應(yīng)付款--3萬;2.員工收到貨款存入銀行做成往來款:借:銀行存款--3.4萬 貸:其他應(yīng)收款-3.4萬;然后我第1筆不明白是什么意思,沒做調(diào)整。第筆我做二筆分錄:1.借:銀行存款--(-3.4萬) 貸:其他應(yīng)收款--(-3.4萬);再做一筆:借:銀行存款--3.4萬 貸:應(yīng)收賬款--XX單位3.4萬。這樣,員工其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對不上,請問老師我第1還須要調(diào)整么?2是不是我調(diào)錯?請老師指教,謝謝!
答: 同學(xué)你好 第一個分錄往來科目的二級明細(xì)一樣的嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,科目用錯的憑證,比如借,應(yīng)收賬款 貸,銀行存款 錯做到其他應(yīng)收款了,可以直接,借,應(yīng)收賬款,貸,其他應(yīng)收款 嗎,還是要紅字沖,再藍(lán)字正確做
答: 同學(xué),你好 可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款

