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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-31 10:01

你好,是在沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下嗎

半城煙沙 追問

2018-01-31 10:05

是這樣的,進項稅額4萬知道了,我想推和算出能開多少的銷售收入,

鄒老師 解答

2018-01-31 10:05

你好,開具4萬/0.11X1.11的金額是剛好不需要納稅

半城煙沙 追問

2018-01-31 10:57

老師,不含稅的是7000,稅率是11,那含稅的是7000x1.11,對嗎?

鄒老師 解答

2018-01-31 10:57

你好,是的,是這樣計算的

半城煙沙 追問

2018-01-31 11:02

計算不含稅的是,含稅的/1.11,對吧

鄒老師 解答

2018-01-31 11:02

你好,是的,不含稅是這樣計算

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相關(guān)問題討論
你好,沒有自動取到數(shù)就自己填進去
2020-06-10 11:48:01
你好,有留抵稅額,附加稅的計稅依據(jù)填寫0就是了
2017-04-05 11:24:04
你好,是在沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下嗎
2018-01-31 10:01:40
你的進項發(fā)票確認簽字了嗎
2020-07-05 20:13:45
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務(wù)總局第50號令)文件第二十六條的規(guī)定:一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計.
2019-10-10 09:31:17
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