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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-10-14 16:20

您好,這個的話,是按照投入那部分,乘以10%,這樣抵扣的

星 空 追問

2023-10-14 16:21

那公司的實際操作是:當時購買的時候,供應(yīng)商開具的專票進項轉(zhuǎn)出,申報的時候按13%稅抵扣,這樣是對的嗎

星 空 追問

2023-10-14 16:23

成本發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品加計與投入產(chǎn)出法的農(nóng)產(chǎn)品加計有什么區(qū)別呢?(對于抵扣的稅率而言)

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:23

對的,這個是沒錯的哈

星 空 追問

2023-10-14 16:24

那你剛剛不是還講,按10%抵扣嗎?老師能講的詳細一點嗎

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:26

是這樣的,是如果計算抵扣,不是發(fā)票抵扣,這種是10個點的意思,就是收購發(fā)票

星 空 追問

2023-10-14 16:28

就是對方在不開專票的情況下,直接按10點扣除(購買扣除9%,使用扣除1%,合計10%),如果對方開具了9點的專用發(fā)票,那就是按13點扣除?是這么理解的嗎

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:30

嗯對,理解的是沒錯的哈

星 空 追問

2023-10-14 16:32

這是廣東國家稅務(wù)局給出的例子,好像跟你這邊講的還不一樣

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:34

這個是因為有票,他是有票的

星 空 追問

2023-10-14 16:37

就是對方在不開專票的情況下,直接按10點扣除(購買扣除9%,使用扣除1%,合計10%),如果對方開具了9點的專用發(fā)票,那就是按13點扣除?是這么理解的嗎

我這個回答的第二種情況,不是也有票嗎,那為什么用13點扣除呢。。。

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:38

對,因為這個13%抵扣的話是對方開票的,就是人家銷售方

星 空 追問

2023-10-14 16:42

。。。。。我都被搞暈了
1、圖片中,稅務(wù)局給的例子是,銷售方開具9稅率專票,購買方抵扣按10稅率抵扣
2、我回答的是,
銷售方開了收購發(fā)票,不是專用發(fā)票,我司(購買方)按10稅率抵扣
銷售方開具9稅率專票,我司(購買方)按13稅率抵扣
然后回答是,都對的,我應(yīng)該怎么理解,哪里出了問題。。。

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:45

我這樣給你說,如果是對方開票,那么按照票據(jù)上邊的9%或者13%抵扣,如果是開的收購發(fā)票,不是銷項稅發(fā)票,是抵扣10%,請問理解了嗎??

星 空 追問

2023-10-14 16:48

你講的我理解了,但是為什么稅務(wù)局給出的例子是,銷售方開具了9稅率的發(fā)票,購買方還是按10稅率抵扣呢

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:49

那個是因為,說過,和合作社,這倆特殊的行業(yè),他們單獨說明了,有單獨的行業(yè),如果是銷售13%稅率,可以抵扣10%

星 空 追問

2023-10-14 16:49

銷售方不可能開具13的發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品只能開9稅率的,就看購買方加工成9稅率的產(chǎn)品還是13稅率的產(chǎn)品,引用你上面一次回答

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:52

恩對啊,你看農(nóng)產(chǎn)品,有合作社開13%的嗎?13%的話都是零售這種企業(yè),都不是合作社的

星 空 追問

2023-10-14 16:55

那銷售13稅率的,可以抵扣10%? ,也可以抵扣13%?

小鎖老師 解答

2023-10-14 16:57

零售的話13%,如果是取得的收購發(fā)票,抵扣的是10%,如果取得的是進項發(fā)票,抵扣是13%個點,這個意思

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