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一笑而過
于2018-01-28 11:31 發(fā)布 ??830次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-28 11:39
4500元做公司的正常購買車險(xiǎn)的收入處理。
一笑而過 追問
2018-01-28 11:41
完整的分錄怎么寫?
江老師 解答
2018-01-28 11:43
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
2018-01-28 12:16
收到客戶一萬 借:庫存現(xiàn)金10000 貸:應(yīng)付帳款-代收代付 10000 為客戶購買車險(xiǎn) 借:應(yīng)付帳款-代收代付 5500 貸:庫存現(xiàn)金 4500 4500存入銀行公戶 借:銀行存款 4500 借:應(yīng)付帳款-代收代付 4500 貸:庫存現(xiàn)金4500 其他業(yè)務(wù)收入3846.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)653.85 老師,分錄這么寫對(duì)嗎?
2018-01-28 12:18
:收到客戶一萬 借:庫存現(xiàn)金10000 貸:應(yīng)付帳款-代收代付 10000 為客戶購買車險(xiǎn) 借:應(yīng)付帳款-代收代付 5500 貸:庫存現(xiàn)金 5500 4500存入銀行公戶 借:銀行存款 4500 借:應(yīng)付帳款-代收代付 4500 貸:庫存現(xiàn)金4500 其他業(yè)務(wù)收入3846.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)653.85 老師,分錄這么寫對(duì)嗎?
2018-01-28 12:23
一、收到客戶一萬 借:庫存現(xiàn)金10000 貸:應(yīng)付帳款-代收代付 10000 二、為客戶購買車險(xiǎn) 借:應(yīng)付帳款-代收代付 5500 貸:庫存現(xiàn)金 5500 三、4500存入銀行公戶 借:銀行存款 4500 貸:庫存現(xiàn)金 4500 四、 借:應(yīng)付帳款-代收代付4500 貸:其他業(yè)務(wù)收入3846.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)653.85
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專賣店現(xiàn)金收入送存銀行這個(gè)分錄寫的對(duì)嗎
答: 對(duì)的
請(qǐng)問現(xiàn)金收入存入銀行是入什么分錄呢?要有什么附件呢?
答: 您好,借銀行存款 貸現(xiàn)金 附加是存現(xiàn)回單
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問現(xiàn)金收入然后再部分退款這個(gè)怎么寫分錄
答: 做收款的相反分錄
如果是7月份的現(xiàn)金收入,8月初采打到公司卡上,我這應(yīng)該怎么做分錄
討論
上月未開票收入,本月補(bǔ)開票,分錄怎么做?現(xiàn)金收款
收到現(xiàn)金收入,但我們不開票出去,這個(gè)要怎樣分錄
老師您好,做無票收入,收到的現(xiàn)金沒有存入銀行,這個(gè)現(xiàn)金怎么做分錄,怎么入帳?
賣廢品收入怎么做分錄 收款方式 現(xiàn)金
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-01-28 11:41
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2018-01-28 11:43
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2018-01-28 12:16
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2018-01-28 12:18
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2018-01-28 12:23