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來自星星的你
于2018-01-27 17:01 發(fā)布 ??737次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-01-27 17:06
應該是 借:其他應收款 200 貸:主營業(yè)務收入 借:其他應付款 1000 貸:庫存現金 800 其他應收款 200
來自星星的你 追問
2018-01-27 17:16
其實是我們是房地產中介公司,之前收了23000元的定金,然后有15391.19元確定是我們收他的傭金,其中共有7608.81元是我們幫他付的評估費和測繪費,現在所有的分錄應該怎么弄怎么沖?老師我有點亂
張艷老師 解答
2018-01-27 18:15
借:銀行存款 23000 貸:預收賬款 23000 借:其他應收款 7608.1 貸:銀行存款 借:預收賬款 23000 貸:主營業(yè)務收入 15391.1 其他應收款 7608.1
2018-01-27 20:45
如果7608.81以前已經做了成本呢,借:主營業(yè)務成本7608.81 貸,銀行存款,這樣的話我又怎樣處理呢老師?
2018-01-28 09:41
借::其他應收款 7608.1 貸:主營業(yè)務成本7608.1
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2018-01-27 17:16
張艷老師 解答
2018-01-27 18:15
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2018-01-27 20:45
張艷老師 解答
2018-01-28 09:41