老師,您好!往年多計(jì)提的工資,本年調(diào)整,是借:應(yīng)付工資 ,貸:以前年度損益調(diào)整。月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配 嗎?這樣的話不會(huì)在利潤表體現(xiàn),然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也對(duì)不上的
簡單
于2023-10-11 08:54 發(fā)布 ??318次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-10-11 08:56
最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就對(duì)上了。
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你好
以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項(xiàng)目
2020-01-18 09:09:48

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

你好 滿足這個(gè)就是對(duì)的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤%2B本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40

你好,對(duì)的是的,只要用以前年度損益調(diào)整做了,或者是未分配利潤做了,都會(huì)影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10

結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-03-31 09:20:13
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2023-10-11 09:25
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2023-10-11 09:28