
現(xiàn)在工作中專項(xiàng)資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項(xiàng)目要求在先款項(xiàng)在后,問題,做項(xiàng)目好多費(fèi)用當(dāng)時(shí)就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈?,借的墊付的等等,看著錢確花不成,這個(gè)實(shí)際問題,有什么好辦法
答: 學(xué)員你好,前期支付的款項(xiàng)可以通過先掛在股東的一個(gè)往來科目,“其他應(yīng)收款”科目,等實(shí)際收到時(shí),在沖平項(xiàng)目下的墊付款項(xiàng)。
老師您好!在籌建期期間有很多工程款及費(fèi)用是其中一個(gè)股東墊付的款項(xiàng),可以將這些款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎?轉(zhuǎn)之前那些款項(xiàng)要掛在哪個(gè)科目呢?
答: <p>可以的,原來掛其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本</p>
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問員工因19年為轉(zhuǎn)戶的事情要多做個(gè)稅,就在19年12月的工資表里面多做了5萬塊錢,錢是提前轉(zhuǎn)進(jìn)公司了,但是以工資的名義發(fā)給他了,所以賬面上就掛著他5萬的往來款。現(xiàn)在公司要清理這筆往來款,又不想實(shí)際在支付一筆款給員工,要怎么辦呀?
答: 你好,不想支付就只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

