老師,老板讓我去一家將要收購(gòu)的公司查看財(cái)務(wù)帳目, 問(wèn)
主要看公司盈利情況。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒(méi)發(fā),社保正常交, 問(wèn)
扣除個(gè)人部分,可直接入管理費(fèi)用-工資 答
請(qǐng)問(wèn)一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開(kāi)具發(fā)票也 問(wèn)
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開(kāi)專(zhuān)票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個(gè)體工商戶(hù),本來(lái)是雙定的,但這個(gè)季 問(wèn)
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 問(wèn)
那個(gè)是可以抵扣的 答

掛靠老板轉(zhuǎn)了3萬(wàn)塊進(jìn)來(lái)老板的私人賬戶(hù),然后老板把3萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)了對(duì)公,然后開(kāi)標(biāo)結(jié)束后,從對(duì)公轉(zhuǎn)出24250進(jìn)老板的私人賬戶(hù),然后再?gòu)乃饺速~戶(hù)轉(zhuǎn)24250給掛靠老板,我不知道這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,內(nèi)帳的又怎么做,外帳又應(yīng)該怎么做,內(nèi)帳應(yīng)該要表示出這筆錢(qián)是有收入的哦,怎么做分錄才清楚老師?在線等~~~~
答: 你好! 外賬:借:銀行存款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 借:其他應(yīng)付款 24250 貸:銀行存款 24250 內(nèi)帳:借:銀行存款——老板30000 貸:其他應(yīng)付款 24250 其他業(yè)務(wù)收入 5750 借:銀行存款——對(duì)公 30000 貸:銀行存款——老板 30000 借:銀行存款——老板 24250 貸:銀行存款——對(duì)公 24250 借:其他應(yīng)付款 24250 貸:銀行存款——老板 24250
掛靠老板轉(zhuǎn)了3萬(wàn)塊進(jìn)來(lái)我們老板的私人賬戶(hù),然后老板把3萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)了對(duì)公,然后開(kāi)標(biāo)結(jié)束后,從對(duì)公轉(zhuǎn)出24250進(jìn)老板的私人賬戶(hù),然后再?gòu)乃饺速~戶(hù)轉(zhuǎn)24250給掛靠老板,我不知道這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,內(nèi)帳的又怎么做,外帳又應(yīng)該怎么做,內(nèi)帳我想體現(xiàn)這個(gè)收入的,但是不知道怎么做分錄?進(jìn)來(lái)的是3萬(wàn) 出去的是24250
答: 你好!你這個(gè)為什么進(jìn)來(lái)是3萬(wàn),出去只有24250呢,中間的差額是為什么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶(hù)給老板私人帳戶(hù)打進(jìn)20000萬(wàn)塊錢(qián),老板說(shuō)是別人還他錢(qián),前期也沒(méi)有掛帳。怎么做分錄?
答: 是從公司借出去的錢(qián)嗎
內(nèi)賬銀行存款分私戶(hù)和公戶(hù),現(xiàn)在和外帳核對(duì)公戶(hù)不符,可以做一筆分錄是從私戶(hù)轉(zhuǎn)到公戶(hù)嗎?
老師,剛開(kāi)戶(hù)的公司,剛開(kāi)一半戶(hù),存了100進(jìn)網(wǎng)銀,然后分20筆轉(zhuǎn)私人賬戶(hù),每筆2.5元,怎么做分錄啊
想問(wèn)一下刷卡進(jìn)入老板私人賬戶(hù)的錢(qián)怎么做分錄?然后有的開(kāi)票有的不開(kāi)票

