我之前把總公司發(fā)過來代加工的貨物分開做到了主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本里面,比如我做了1000張板,加工費是5元/張?,F(xiàn)在主營業(yè)務收入是100萬,主營業(yè)務成本是80萬,利潤是20萬。那我現(xiàn)在是不是要把主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本倒推掉,算到其他加工收入里 借:主營業(yè)務成收入100萬 貸:主營業(yè)務成本80萬,未分配利潤20萬 借:未分配利潤5000 貸:其他加工收入5000 是這樣做嗎?
左手的溫暖
于2018-01-20 10:02 發(fā)布 ??1893次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-21 15:44
您好,不是的,應該是,借;其他應收款-總公司,5000,貸;其他業(yè)務收入,5000減去稅金,應交稅費-應交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。借:主營業(yè)務成收入100萬 貸:主營業(yè)務成本80萬,本年利潤20萬 。
相關(guān)問題討論

是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52

你好,分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31

您好,不是的,應該是,借;其他應收款-總公司,5000,貸;其他業(yè)務收入,5000減去稅金,應交稅費-應交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。借:主營業(yè)務成收入100萬 貸:主營業(yè)務成本80萬,本年利潤20萬 。
2018-01-21 15:44:06

不對,借貸方向反了。
2023-07-27 16:48:54

你好
因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
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