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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-13 16:16

需要紅沖開票來處理的

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-09-13 16:18

賬務這邊改不了了   只能做以前年度損益調整    但是已經交的那部分稅怎么處理啊

家權老師 解答

2023-09-13 16:19

不開票紅沖就沒法處理哈,多交就多交了

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-09-13 16:40

發(fā)票紅沖了呢   怎么處理?

家權老師 解答

2023-09-13 16:41

紅沖開票當月的銷售收入和增值稅

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相關問題討論
是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,附加稅是附加在增值稅上的!有增就有附加,沒增,附加不了
2018-10-10 10:08:24
你好,先申報增值稅的啊
2020-01-03 12:53:37
你好,你的理解正確,是一致 的
2018-11-07 10:39:38
你好 是的 0申報 你附加稅不交就是0報
2019-01-11 17:52:45
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