国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

老王老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-01-17 20:39

您好,是的,審核之后是記賬,月末轉(zhuǎn)賬就是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,把生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品,再核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),再把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)賬就是結(jié)束本月的賬務(wù),轉(zhuǎn)入下月核算的意思。

追問

2018-01-17 20:52

不好意思,我用自己的話再重復(fù)一下,原始憑證錄入---結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用到庫存商品----記賬----月末轉(zhuǎn)賬(相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)損益,出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表)-----月末結(jié)賬(相當(dāng)于結(jié)束本月賬務(wù)并轉(zhuǎn)入下月核算),也就是說,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的動作是記賬之前?謝謝老師。

老王老師 解答

2018-01-17 20:55

您好,前面是對的,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本之前可以記賬,可以不用記賬,等結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本之后一起記賬也行的。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...