老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進(jìn)項,貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

之前的會計2016年的生產(chǎn)成本余額做成負(fù)數(shù)余額了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 你好!負(fù)數(shù)太扎眼了,盡量在17年末調(diào)整到正常情況!
年初未分配利潤余額和2016年報后的虧損余額有出入,就是報年報時調(diào)增的差額,但之前會計沒有調(diào)整,現(xiàn)在需要調(diào)整一樣分錄怎么寫
答: 一直是虧損,沒有補交稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位親們,求助~~~~~ 新到一服裝廠做會計,發(fā)現(xiàn)存貨結(jié)存余額是有數(shù)量,但余額是負(fù)數(shù)。該怎么調(diào)整呢。問過之前的那個會計,她說是上個月結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本是按照均價來的,所以可能成本結(jié)轉(zhuǎn)高了導(dǎo)致余額成負(fù)數(shù)。請問各位前輩有什么好辦法,可以把負(fù)數(shù)調(diào)整過來呢。 跪求大神指點。。。
答: 你好!會計人員為調(diào)節(jié)利潤或者算賬記賬差錯,導(dǎo)致存貨多轉(zhuǎn)發(fā)出數(shù)量和少轉(zhuǎn)發(fā)出成本,從而使期末存貨賬結(jié)存數(shù)量為負(fù)數(shù),而余額為藍(lán)字。 出現(xiàn)該種情況正確的處理方法:如果數(shù)量賬實相符,只是金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),可能是以前下賬時單價有誤(過高),此種情況下如按企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定,應(yīng)作為會計差錯進(jìn)行調(diào)整。不規(guī)范的做法就是調(diào)整(降低)本期及以后各期下賬單價,將存貨單價調(diào)整正常,調(diào)整的部分直接進(jìn)入本期損益。
公司之前的賬是應(yīng)付賬款期末余額為負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款期末余額也為負(fù)數(shù),現(xiàn)在都要調(diào)成正數(shù),怎么調(diào)!
資產(chǎn)負(fù)債表存貨期初余額為負(fù)數(shù),發(fā)現(xiàn)是以前多計提了成本,如何調(diào)整回來。
建筑業(yè)的,之前的會計做賬計提工資,是記生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本到現(xiàn)在有5萬的余額,這咋弄??!


雪蓮花 追問
2018-01-17 19:05
老江老師 解答
2018-01-17 19:11
雪蓮花 追問
2018-01-17 19:18
老江老師 解答
2018-01-17 19:22
雪蓮花 追問
2018-01-17 19:34
雪蓮花 追問
2018-01-17 19:37
老江老師 解答
2018-01-17 19:41