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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2023-09-06 17:22

進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)10,月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,。每月都結(jié)轉(zhuǎn)了,但是年底一直借方有余額,怎么回事呀

歡喜的羊 追問

2023-09-06 17:23

每個月結(jié)轉(zhuǎn)后在第二個月都交了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

王超老師 解答

2023-09-06 17:28

年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅等。

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