
在報(bào)稅練習(xí)里面的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面的第三項(xiàng):三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是差額征稅,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)納稅申報(bào)表《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》應(yīng)該填在哪一欄?上面沒(méi)有差額征稅啊?請(qǐng)老師幫忙
答: 你好,在稅率為3%欄次填寫(xiě)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,本期進(jìn)項(xiàng)稅票已勾選認(rèn)證,申報(bào)平臺(tái)增值稅納稅申報(bào)表(二)卻沒(méi)有自動(dòng)顯示,人工手填的話(huà),是填本表一,申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是三,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 您好,您確認(rèn)一下有沒(méi)有確認(rèn)勾選成功,有勾選成功了的,那您再重新初始化一下試試

