老師,小規(guī)模納稅人開票一個季度合計28萬,現(xiàn)在規(guī)定是一個點(diǎn),以前都是3個點(diǎn),那我應(yīng)交稅費(fèi)按照1個點(diǎn)計算,剩下的2%計入營業(yè)外收入嗎,還是不用計入營業(yè)外收入呢
霸氣的酸奶
于2023-08-21 17:44 發(fā)布 ??430次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-08-21 17:45
你好,只有不交的1%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05

小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

你好!營業(yè)收入應(yīng)該貸記主營業(yè)務(wù)收入。然后借應(yīng)納交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17

你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-07 16:05:33

您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
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