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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 11:53

借;固定資產(chǎn)  貸;應(yīng)付賬款——暫估 
借;制造費(fèi)用等科目  貸;累計(jì)折舊

愛(ài)聽(tīng)歌的啤酒 追問(wèn)

2018-01-12 12:20

借:固定資產(chǎn)  貸:預(yù)付帳款-暫估還是應(yīng)付帳款--暫估

愛(ài)聽(tīng)歌的啤酒 追問(wèn)

2018-01-12 12:24

收到發(fā)票是應(yīng)該怎么入帳?

鄒老師 解答

2018-01-12 12:49

你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估 
收到發(fā)票 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;固定資產(chǎn) 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

愛(ài)聽(tīng)歌的啤酒 追問(wèn)

2018-01-12 12:54

收到,謝謝!  對(duì)了,收到銀行利息:  借:銀行貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息      可結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn)   貸 :財(cái)務(wù)費(fèi)用    怎么財(cái)務(wù)費(fèi)用成了負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)軟件做帳對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2018-01-12 12:55

你好,你取得計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,結(jié)轉(zhuǎn)自然是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方負(fù)數(shù),是可以的

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2018-01-12 11:53:44
你好,先計(jì)入預(yù)付賬款,取得發(fā)票計(jì)入費(fèi)用,然后沖預(yù)付賬款
2017-03-06 16:29:23
建議先沿用舊軟件的科目余額到新軟件,再做調(diào)整分錄。
2021-08-19 16:26:31
你好,只能在預(yù)付賬款掛賬了 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票就 借;庫(kù)存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
2018-11-28 09:20:11
應(yīng)收的借方是應(yīng)收賬款,應(yīng)收的貸方是預(yù)收賬款;應(yīng)付的借方是預(yù)付賬款,應(yīng)付的貸方是應(yīng)付賬款;預(yù)收的借方應(yīng)收賬款,預(yù)收的貸方是預(yù)收賬款;預(yù)付的借方是預(yù)付賬款,預(yù)付的貸方是應(yīng)付賬款。理解的時(shí)候你最好把會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái),
2014-11-12 17:07:22
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