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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 13:52

借;待處理財產(chǎn)損益   貸;庫存商品  應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )  
借;營業(yè)外支出   貸;待處理財產(chǎn)損益

Tony Chopper 追問

2018-01-11 13:55

為什么要轉(zhuǎn)稅費,不能放到管理費用嗎,因為有些是材料,有些是成品,我的原始憑證應(yīng)該怎樣做

Tony Chopper 追問

2018-01-11 13:56

虧損的盤點表該如何做,需要準備些什么資料嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 13:57

你好,管理不善造成的損失是需要轉(zhuǎn)出的 
虧損只需要根據(jù)賬面與實際盤點情況的差額做分錄,然后公司內(nèi)部出具盤虧證明

Tony Chopper 追問

2018-01-11 13:58

那我該如何在賬上吧庫存降低

Tony Chopper 追問

2018-01-11 14:00

我現(xiàn)在賬上的庫存太多了

鄒老師 解答

2018-01-11 14:06

你好,是什么原因造成的庫存太多,有虛開進項發(fā)票嗎?

Tony Chopper 追問

2018-01-11 14:07

是的,有時候就費用太多綜合兩種原因

鄒老師 解答

2018-01-11 14:10

你好,你需要把費用少做些,多領(lǐng)用材料,多結(jié)轉(zhuǎn)成本

Tony Chopper 追問

2018-01-11 14:11

材料領(lǐng)用最終不是結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用去的嗎,我之前也是按你說的這樣做,但是有時候還是會增加

鄒老師 解答

2018-01-11 14:13

你好,你需要最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而不是掛賬生產(chǎn)成本,計入生產(chǎn)成本對存貨是會導(dǎo)致存貨增加的

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借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益
2018-01-11 13:52:37
請清晰描述問題(財會類),并關(guān)閉當前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-05-05 09:39:36
借:在建工程10500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1700 貸銀行存款12200
2020-04-09 11:18:11
你好,圖片真的不清楚,我給你工資社保的分錄吧
2019-12-28 15:33:45
老師,麻煩看下
2018-12-18 11:38:24
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