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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 13:46

你好,這個沒統(tǒng)一規(guī)定,據(jù)實申報了就可以入賬抵扣的

你好 追問

2018-01-11 13:52

我們現(xiàn)在是沒有多的費用發(fā)票,平常也請了臨時工,也付了工資沒有做進(jìn)去,剛好12月也產(chǎn)生了利潤,所以說就想到把臨時工資做高些

鄒老師 解答

2018-01-11 13:53

你好,需要根據(jù)你實際發(fā)生情況計入,而不是隨意計入多少的

你好 追問

2018-01-11 13:56

@鄒老師:哦,那現(xiàn)在是差票,那就是不能過高做工人工資,反而覺得太假了

鄒老師 解答

2018-01-11 13:58

你好,工資一般來說是相對穩(wěn)定的,如果突然增加,很明顯就是人為控制利潤的

你好 追問

2018-01-11 14:04

@鄒老師:但是確實是這兩個月也開了好多銷售票出去,那既然增加了收入,人工成本肯定也會增加

你好 追問

2018-01-11 14:07

@鄒老師:那我開的銷售收入也只比進(jìn)價高一點

鄒老師 解答

2018-01-11 14:11

你好,人工可以增加,但是一般不要太明顯,因為有的工資與收入是不成正比例的

你好 追問

2018-01-11 14:28

@鄒老師:比例大概多少

鄒老師 解答

2018-01-11 14:29

你好,一般在收入的5%-10%左右,僅供參考

你好 追問

2018-01-11 14:56

@鄒老師:你好,我們2017有20多萬免稅銷售額,可以抵減企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 15:00

你好,這個是收入,是增加企業(yè)所得稅,而不是抵減企業(yè)所得稅的

你好 追問

2018-01-11 15:02

@鄒老師:哦,但是0稅率銷售額不應(yīng)該算在應(yīng)稅銷售額里面啊

鄒老師 解答

2018-01-11 15:03

你好,0稅率只是增值稅不征稅,但是還是需要做收入確認(rèn)的

你好 追問

2018-01-11 15:04

@鄒老師:那現(xiàn)在要怎樣處理才好,那減免所得稅是針對哪些?

鄒老師 解答

2018-01-11 15:05

你好,你需要把0稅率銷售額計入收入核算 
減免所得稅比如小微企業(yè)減免

你好 追問

2018-01-11 15:13

@鄒老師:那現(xiàn)在有什么好辦法解決這個問題,

鄒老師 解答

2018-01-11 15:14

把0稅率銷售額計入收入核算就可以解決啊

你好 追問

2018-01-11 15:17

@鄒老師:那不是增加了主營業(yè)務(wù)收入嗎,計入那里核算啊,怎么處理我不是很明白

鄒老師 解答

2018-01-11 15:19

你好,你之前0稅率的沒有做收入核算,現(xiàn)在調(diào)整到收入核算,使得賬面收入與你開具發(fā)票收入一致

你好 追問

2018-01-11 15:20

@鄒老師:已經(jīng)做了收入核算,那這樣不是增加了收入嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 15:21

你好,那你之前說0稅率銷售額不應(yīng)該算在應(yīng)稅銷售額里面啊,這個意思不是說沒有計入收入嗎

你好 追問

2018-01-11 15:26

@鄒老師:是分開做的,應(yīng)稅收入是多少,免稅的收入是多少,都有在國稅主表及附表做的

鄒老師 解答

2018-01-11 15:27

你好,按就不需要調(diào)整了

你好 追問

2018-01-11 15:28

@鄒老師:就是這樣才產(chǎn)生利潤數(shù)據(jù),所以就面臨交稅,要么找票,

鄒老師 解答

2018-01-11 15:29

你好,你可以多做些人工工資,或找其他費用發(fā)票抵扣企業(yè)所得稅

你好 追問

2018-01-11 15:44

@鄒老師:那做其也費用票,賬在12月份里做,票是2018.1月沒有問題吧

鄒老師 解答

2018-01-11 15:54

你好,你在12月份做費用暫估處理就是了

你好 追問

2018-01-11 15:56

@鄒老師:那怎么會計處理,比如借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金這樣嗎

鄒老師 解答

2018-01-11 15:56

借;管理費用等科目  貸;其他應(yīng)付款等科目

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