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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-08-08 17:01

借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
      應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

曉曉 追問

2023-08-08 17:15

我之前是這樣做的,開紅字信息表時,是這樣做的,借:其他應(yīng)收款12666.39,主營業(yè)務(wù)成本  -11209.19,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)1457.20,當(dāng)錢回來時,借:銀行存款12666.39 貸:其他應(yīng)收款12666.39,這樣對嗎

家權(quán)老師 解答

2023-08-08 17:16

嗯嗯,可以的,沒問題的,沖平就是

曉曉 追問

2023-08-08 17:24

但是我沖的主營業(yè)務(wù)成本,這個有什么影響嗎,如果做收入的話可以嗎

家權(quán)老師 解答

2023-08-08 17:28

你原來收到發(fā)票的時候做的什么就紅沖啥科目?除非進(jìn)貨當(dāng)月存貨已經(jīng)銷售完畢

曉曉 追問

2023-08-08 17:46

現(xiàn)在就是已經(jīng)沒有車了,已經(jīng)賣完了,那要怎么做

家權(quán)老師 解答

2023-08-08 17:48

那就沖主營業(yè)務(wù)成本就是

曉曉 追問

2023-08-08 17:54

好的,謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-08-08 17:58

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你是指紅字發(fā)票嗎?是要給到客戶的
2019-12-31 11:45:47
您好!這個看企業(yè)自己安排了。只要查詢的時候能查到就可以了。
2019-12-30 17:26:39
您好 要不要給對方兩聯(lián)
2020-06-22 10:02:19
你好 對方之前入賬了才需要給到對方,如果對方之前就沒有入賬,那現(xiàn)在開具的負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)也就不需要給到對方了
2020-06-08 11:38:00
是的,這個是藍(lán)字-紅字之后去申報
2020-02-24 11:00:17
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