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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-10 12:55

是的啊           ,發(fā)放時候沖減即可

番茄 追問

2018-01-10 13:56

老師,這些都不用發(fā)放啦,我要怎么做分錄

袁老師 解答

2018-01-10 14:12

沖減管理費用--工資

番茄 追問

2018-01-10 15:57

老師,是借:應(yīng)付工資  貸:管理費用--工資  是嗎??老師,可不可以  借:應(yīng)付工資  貸:營業(yè)外收入

袁老師 解答

2018-01-10 16:01

借:應(yīng)付工資 貸:管理費用--工資

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多付工資可以補(bǔ)提差額部分就可以??缒杲瑁阂郧澳甓葥p益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,月末借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
2018-07-07 12:56:43
是的啊 ,發(fā)放時候沖減即可
2018-01-10 12:55:22
你好,不正常的,委托加工物資應(yīng)當(dāng)是借方余額才是的
2019-02-25 11:55:57
您好!這個要看下是什么原因?qū)е碌摹?/div>
2019-11-22 11:44:18
應(yīng)付工資的貸方余額就放在貸方,不用處理。應(yīng)付工資的貸方余額表示尚未支付給職工的各種薪酬
2015-11-29 14:06:23
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