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琉璃瓶
于2023-08-01 17:40 發(fā)布 ??1318次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-08-01 17:41
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款,借銷售費用,貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
琉璃瓶 追問
2023-08-01 17:42
可以不通過主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本核算對嗎?
2023-08-01 17:45
送出庫存商品時,借:銷售費用-招待費,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(這里用進項稅轉(zhuǎn)出合適還是用銷項稅合適呢?)
郭老師 解答
2023-08-01 17:46
可以的,需要視同銷售,你得做銷項稅額,你得申報銷項稅額,你不能直接做進項轉(zhuǎn)出。
貸方直接做庫存商品有沒有其他事項要處理的?
那你是少交了增值稅,你得申報。
2023-08-01 17:48
如何申報?未開票收入嗎?您上面的是做,借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,沒有涉及到收入及成本呀
2023-08-01 17:51
你好,13%,未開具發(fā)票一欄里面填寫的,因為它不符合收入確認的要求。
2023-08-01 17:53
什么意思?那如何申報這部分的增值稅呢?既然視同銷售,需要繳納增值稅,那從賬務(wù)處理,到申報各項稅費的具體操作是什么樣呢?
2023-08-01 17:58
你行,因為它不符合收入確認的要求,所以賬上不做收入。如果操作中你想要增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一致,你給他改成收入。借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品申報的時候,不管哪種處理,都是在未開具發(fā)票百分之十三一欄里面填寫的第一行附表一的第一行。
2023-08-01 18:00
那需要開發(fā)票出來嗎?
2023-08-01 18:01
不需要,不用開發(fā)票。未開具發(fā)票一欄申報,不是嗎?
2023-08-01 18:05
這種情況適合開發(fā)票出來嗎?如果不開票發(fā)票,在申報增值稅時對銷售額有要求嗎?這里申報時填寫的銷售可以是與采購價格相等嗎?還是需要按市價來申報呢?
2023-08-01 18:07
你好,可以開,可以不用開,按照市場價格申報增值稅
2023-08-01 18:08
如果開了就是要做收入,如果不開就是按您上面說的方法做賬務(wù)處理,申報時都是按市場價格來申報增值稅,對吧?
2023-08-01 18:14
還有,現(xiàn)在申報未開票收入會有什么風(fēng)險嗎?
2023-08-01 18:22
對的,是的,這個沒有風(fēng)險。
2023-08-01 18:26
好的,感謝!還有一個問題就是,如果領(lǐng)用庫存商品用來做樣品,或者是辦公用品,這兩種情況賬務(wù)處理也是,借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項,需要申報增值稅嗎?
2023-08-01 18:34
你好,領(lǐng)用出來辦公的,借管理費用,辦公費貸庫存商品,辦公費可以抵扣的。
做樣品的以后還能銷售嗎?還是贈送出去了?
2023-08-01 18:36
沒有銷售,直接就是樣品出去,原來我們做樣品是借:銷售費用-辦公費(或樣品費)
2023-08-01 18:38
那做辦公費就不用視同銷售,不用申報增值稅了對吧?
2023-08-01 18:39
沒有銷售,也沒有贈送,還是在你企業(yè)嗎?如果是的話,他還是做庫存商品里面就可以的,不用做其他的。
2023-08-01 18:40
屬于你單位的商品只不過是拿來展覽
2023-08-01 18:42
如果是把樣品給到客戶,就不會再收回來了呢?
2023-08-01 18:47
按照上面的來銷售,費用視同銷售的那一個。
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存貨和庫存商品的區(qū)別是什么
答: 你好 前者是包含后者的,前者還有原材料,生產(chǎn)成本,委托加工物資等科目的
這個貸為什么不是庫存商品減少呀??!
答: 同學(xué)你說的是哪個例題,題目沒有涉及庫存商品,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代制品是庫存商品,不是資產(chǎn),是這樣理解對嗎?
答: 同學(xué),你好 代制品是庫存商品,也是資產(chǎn)
庫存商品有出入,我要怎么平帳呢?
討論
老師 返利怎么會庫存商品減少呢
如果發(fā)現(xiàn)去年有一個A庫存商品誤計成B庫存商品了怎么辦
18年庫存商品忘做了,現(xiàn)在怎么做
老師,你好,我2019年12月的庫存商品多入了,現(xiàn)在是2020年4月了,該怎么調(diào)?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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琉璃瓶 追問
2023-08-01 17:42
琉璃瓶 追問
2023-08-01 17:45
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2023-08-01 17:46
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