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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-09 15:54

你好,很多,比如進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅,轉出未交增值稅,出口退稅等等

Echohill 追問

2018-01-09 15:57

待認證進項稅是發(fā)票進來了,但是我沒認證的時候用對嗎?待抵扣進項稅什么時候用

鄒老師 解答

2018-01-09 15:58

你好,是的 
待抵扣進項稅是輔導期一般納稅人使用,當月認證,次月抵扣的情況下

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相關問題討論
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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