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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-07-26 10:08

這個增值稅稅的稅率是9%

夏花花 追問

2023-07-26 10:35

老師,這里顯示13%的增值稅稅率,之前是9%,這是什么原因啊?
還有這 一般納稅人 資格是從哪里去查詢到的呀?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 10:43

認定的稅率就是9%的呀,

夏花花 追問

2023-07-26 10:50

那序號7是干嘛用的?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 10:55

那個是銷售貨物開的稅率

夏花花 追問

2023-07-26 11:00

貨物運輸還能直接銷售貨物?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 11:01

可以銷售貨物的哈

夏花花 追問

2023-07-26 11:09

開進來的加油發(fā)票是13%稅率運費發(fā)票開出去9%稅率,這是不愁進項的嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 11:12

不一定的哈。根據(jù)實際情況核算才知道

夏花花 追問

2023-07-26 11:20

2021年6月份的進賬發(fā)票都還有沒抵扣的。

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 11:25

這個正常認證抵扣就是了哈

夏花花 追問

2023-07-26 11:31

之前是記賬公司做的賬,
賬面上掛好多預(yù)付賬款,
然后他202105月的銷售收入,
用2020年12月份之前的油費進項發(fā)票做成本,抵扣進項,這樣操作也可以嗎?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 11:33

當年的收入只能使用當年的成本抵減

夏花花 追問

2023-07-26 14:34

意思成本只能用方面的發(fā)票了?

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 14:36

意思是成本費用只能當年抵減利潤

夏花花 追問

2023-07-26 14:47

那代理記賬公司做的賬豈不是不正規(guī)?增值稅抵扣還是可以跨年的對吧。

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 14:48

增值稅是可以跨年抵扣的哈。成本不行的哈

夏花花 追問

2023-07-26 14:54

那我這從記賬公司接過來要怎么平賬?之前是有收入就做成本。成本都是預(yù)估的呢。

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 14:55

預(yù)估的要取得發(fā)票才能沖的哈

夏花花 追問

2023-07-26 15:16

那記賬公司只管平賬呢!平常只看到工資,加油費,折舊費,稅控盤稅費,手續(xù)費,免費等,其他費用都沒有看到
(如果問題沒解決,待會需要重新提問,得麻煩老師再接一下,辛苦老師)

家權(quán)老師 解答

2023-07-26 15:21

說明記賬公司不負責任的哈。

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可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計算商品A的增值稅:商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤:商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響:如果客戶購買了4件商品A,則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤:在不考慮其他費用的情況下,每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動,如果客戶購買了4件商品A,則公司需要支付額外的1000元,所以實際利潤會下降。 5.稅務(wù)籌劃:優(yōu)化促銷活動:考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品,以減少現(xiàn)金流出。費用控制:每銷售原價100元的商品發(fā)生費用5元,公司應(yīng)審查這些費用是否必要,并考慮降低成本。庫存管理:確保商品A的庫存充足,以滿足促銷活動期間的需求。稅務(wù)合規(guī):確保所有稅務(wù)申報和記錄都符合當?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案:調(diào)整促銷活動:將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折(或其他折扣),這樣公司可以減少現(xiàn)金流出,同時仍然吸引客戶。費用審查:對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費用進行審查,看是否有降低的空間,例如通過談判降低運輸費用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率:通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式,降低每件商品的銷售成本,從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好,計算該企業(yè)5月應(yīng)納消費稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么?
2023-12-09 17:12:09
同學你好,方案一:乘坐乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B3%)×3%=436.89(元) 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 方案三:乘飛機出差,可以取得注明客身份信息的航空運輸電子客票行程單,可以抵扣進項稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 所以根據(jù)可以抵扣進項稅額,方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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