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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-24 10:45

你好;   你們 之前22年是否有調(diào)整金額的; 你們之所以這個(gè) 表格;是還不是之前 年報(bào)數(shù)據(jù) 報(bào)的不對(duì) ; 要調(diào)數(shù)據(jù)的  

無(wú)心的冷風(fēng) 追問(wèn)

2023-07-24 11:06

正常這個(gè)數(shù)據(jù)是我填2022年度所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù),確實(shí)賬上也是這個(gè)虧損數(shù)據(jù),我是不是得填空表蓋章呢

meizi老師 解答

2023-07-24 11:07

你好;  是的; 如果是正常的 ; 就按照虧損數(shù)據(jù)寫(xiě); 蓋章即可  

無(wú)心的冷風(fēng) 追問(wèn)

2023-07-24 11:10

1至11欄對(duì)應(yīng)的調(diào)增(減)應(yīng)納稅所得額和調(diào)減虧損額,不得是有調(diào)增或調(diào)減的情況才填嗎,2022年度的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)1294177.25元是確定的數(shù),這個(gè)表不應(yīng)該填空表嗎

meizi老師 解答

2023-07-24 11:11

你好;  你有發(fā)生才寫(xiě)的; 有納稅調(diào)整是寫(xiě)才寫(xiě)這個(gè)金額哈; 虧損是季報(bào)或者年報(bào)的時(shí)候才會(huì)彌補(bǔ)哈 ;  你有盈利了才彌補(bǔ)的

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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