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送心意

職稱

2018-01-08 16:43

學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方表示應(yīng)交但沒有繳納的稅款。

木雪 追問

2018-01-08 16:47

明白了,謝謝老師?。海?/p>

解答

2018-01-08 16:48

@744*948:幫到你就好。

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一般納稅人的增值稅不需要計(jì)提
2019-01-24 16:45:01
您好,有可能說明這兩個(gè)月的繳納的金額正好相同
2020-01-13 12:00:17
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方表示應(yīng)交但沒有繳納的稅款。
2018-01-08 16:43:45
您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20
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