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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-01-08 13:16

你好! 
可以的,下次拿過去抵稅的時候,做一筆,借:應交稅費——應交增值稅(遞減稅款),貸:管理費用——服務費,申報的時候注意寫上去就好了。

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相關問題討論
您好,學員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
開的專票普票?截圖你的主表看下
2019-01-10 23:28:31
你好, 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
同學 您好 小規(guī)模納稅人是季度一起結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的
2019-01-12 09:11:35
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