
老師,我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計價方法,上月暫估入庫的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價高了,我紅沖了暫估分錄,請問需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
答: 要的,要調(diào)減上個月成本
老師,我們12月有批貨暫估入庫,也暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是這個月發(fā)票到,金額和暫估不一致,那怎么沖銷之前的分錄,分錄怎么寫,跨年了還能沖掉嗎
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問郭老師,本月暫估入庫的商品,本月已經(jīng)銷售并按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月開出進貨發(fā)票了怎么辦呢?完整分錄是怎樣呢?@郭老師(請郭老師答疑)
答: 一種麻煩的,紅沖暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借應付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 然后做開發(fā)票的,借庫存商品,進項貸應付賬款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品


Julian 追問
2018-01-08 10:19
鄒老師 解答
2018-01-08 10:20