
因為之前進(jìn)項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅大于進(jìn)項稅,月底余額在貸方,科目余額時月底要做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應(yīng)交稅費科目無余額了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅科目還是有余額撒?
答: ??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持


lina 追問
2018-01-05 11:45
鄒老師 解答
2018-01-05 11:45