老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

你好,去年一筆支付電費,借:業(yè)務(wù)活動支出,貸:財政收入。請問今年要把業(yè)務(wù)活動費調(diào)成預(yù)付賬款,該如何記分錄?
答: 你好,你這個是借預(yù)付賬款,貸銀行存款或者貸財政收入。
借業(yè)務(wù)活動費,貸預(yù)付賬款,預(yù)算憑證咋做呢?
答: 不涉及現(xiàn)金收支,預(yù)算不做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專項資金支付預(yù)付工程款的會計分錄,收到預(yù)付款發(fā)票怎么做分錄,專項資金支付活動策劃款怎么做會計分錄
答: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方

