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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-29 09:14

借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款

拿拿 追問

2017-12-29 09:19

老師,后面怎么接著賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-12-29 10:01

借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤

拿拿 追問

2017-12-30 16:38

老師,我漏報的是工程款抵房款的收入,原來都沒有做過任何賬務(wù)處理,漏報的收入如何做賬?是這樣做的嗎:借:開發(fā)產(chǎn)品,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎?

袁老師 解答

2017-12-30 17:05

對的

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